按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定,現(xiàn)將定州市第六中學2023年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構設置情況
單位職責:
實施義務教育,促進基礎教育發(fā)展;實施初中階段教育、教學工作。
機構設置:
單位機構設置情況
單位名稱 |
單位性質 |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費保障形式 |
定州市第六中學 |
事業(yè) |
未定行政級別 |
財政性資金基本保障 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
1.收入說明
反映本單位當年全部收入。2023年預算收入0萬元,其中:一般公共預算收入0萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,單位資金收入0萬元,上年結轉結余0萬元。(該學校為2022年新成立學校,學校師資力量皆為全市范圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調來的教師,人員經(jīng)費還在原鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。)
2.支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,反映定州市唐家莊回民小學年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算0萬元,其中基本支出0萬元,包括人員經(jīng)費0萬元和日常公用經(jīng)費0萬元;項目支出0萬元。(原因是2022年人員經(jīng)費還在原鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出,故支2023年支出為0。)
3.比上年增減情況
2023年預算收支安排0萬元,較2022年預算增加0萬元,其中:基本支出增加0萬元,主要增加原因是人員經(jīng)費支出增加;項目支出減少0萬元,主要原因為2022年和2023年均無收入和支出。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2023年,我單位運行經(jīng)費共計安排0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2023年,我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費0萬元);公務接待費0萬元。與2022年持平,無增減變化。
五、預算績效信息
第一部分 單位整體績效目標
(第一部分 單位整體績效目標
(一)總體績效目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,全面貫徹落實全國、全省、全市教育大會精神,落實立德樹人根本任務,抓關鍵、求突破,補短板、強弱項,加快推進教育現(xiàn)代化,推進冰雪運動進校園,辦好學校,落實學校資助政策,提升教師隊伍素質,辦人民滿意的教育。
(二)分項績效目標
1.全面加強黨對教育工作的領導
績效目標:加強對中小學校黨建工作的指導,使教育系統(tǒng)黨的建設得到全面加強。
績效指標:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中心學校、市屬學校領導班子、黨務工作者、基層黨支部書記每年輪訓一遍,實現(xiàn)培訓全覆蓋。中小學校黨組織隸屬關系和黨建管理體制進一步理順。
2.加強德育體育工作績效目標:通過改進德育工作方式,完善評價制度,構建以社會主義核心價值觀為統(tǒng)領的一體化德育體系,學生愛國主義民族精神和中國特色社會主義理想信念得到進一步培養(yǎng)。通過深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦。深入推進傳統(tǒng)文化進校園活動。堅持健康第一的教育理念,深化體育教學改革,推動青少年文化學習和體育鍛煉協(xié)調發(fā)展,幫助學生在體育鍛煉中享受樂趣、增強體質、健全人格、錘煉意志,全面提高在校生身體素質。
績效指標:不斷提高思政課質量,實現(xiàn)傳統(tǒng)文化進校園活動全覆蓋。在全市中小學校深入開展理想信念教育、愛國主義教育等活動。體質健康測試與上報率達100%,推進冰雪運動進校園活動全覆蓋。
3.完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制
績效目標:通過按照分擔比例足額落實城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費基準定額,保障全市中小學正常教學;通過向家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放生活費補助,和向所有城鄉(xiāng)義務教育階段學生免費提供教科書,確保貧困家庭子女能夠全部正常接受教育;通過實施農(nóng)村小學生營養(yǎng)改善計劃,提高農(nóng)村學生健康水平。
績效指標:城鄉(xiāng)義務教育年生均公用經(jīng)費撥款標準小學達到735元、初中達到935元,中央、省級補助資金到位率100%。家庭經(jīng)濟困難學生全部享受生活費補助。所有城鄉(xiāng)義務教育階段學生免費發(fā)放教科書,農(nóng)村小學生營養(yǎng)改善計劃全覆蓋,營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率100%。
4.義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升
績效目標:通過開展義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作,義務教育辦學條件得到改善,義務教育質量得到提升。開展消除城鎮(zhèn)大班額、建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校、完善學校安防設施、推進農(nóng)村學校教育信息化建設等工作,義務教育基本辦學條件短板基本得以補齊。
績效指標:薄弱學校新建改擴建及維修改造校舍一批,項目開工率100%,校舍及設備購置質量達標率100%,九年義務教育鞏固率達到98%;師生滿意度達到90%。
5.加強教師隊伍建設
績效目標:通過開展教師培訓,全面提升教師專業(yè)素養(yǎng)。教師教育體系基本完善,教師地位待遇進一步提高。通過為經(jīng)過認定的原民辦代課教師發(fā)放教齡補助,提升教師社會地位,做好該群體維穩(wěn)工作。
績效指標:學段參加培訓教師全員培訓,義務教育專任教師中本科及以上學歷人員比例達79%,通過認定的年滿60周歲農(nóng)村原民辦代課教師全部享受教齡補助。
(三)工作保障措施
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,提升班子成員政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力。
加強黨風廉政建設。按照“一把手負責、一崗雙責”要求,貫徹落實黨風廉政建設責任制。抓好校務公開、財務內審和后勤管理。
繼續(xù)深化課堂教學改革,推進高效課堂探索和實踐,提高課堂教學效率,引導教師在把握教材的基礎上不斷創(chuàng)新教學方法,改進和優(yōu)化教學方式,切實減輕學生的課業(yè)負擔,促進每個學生的個性發(fā)展。
強化學校德育工作。全面落實立德樹人,把立德樹人作為中小學教育的根本任務。把社會主義核心價值觀落小落細落實,幫助青少年學生自覺認同并踐行社會主義核心價值觀,引導廣大學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養(yǎng)學生良好的行為習慣和道德品質。
加強體藝衛(wèi)工作。完善學生體質健康監(jiān)測,廣泛開展陽光體育活動,加快推進校園足球的普及,加強校園足球特色學校建設,大力推進冰雪運動進校園活動;加強和規(guī)范學校衛(wèi)生防疫,保障學校師生的身體健康。
強化管理,把校舍安全工作落到實處。維護好一鍵報警裝置,實現(xiàn)全校視頻監(jiān)控、一鍵報警與公安機關聯(lián)網(wǎng)。
第二部分 專項資金績效目標
無
第三部分 預算項目績效目標
無
第二部分 專項資金績效目標
無
第三部分 預算項目績效目標
無
六、政府采購預算情況
2023年,定州市第六中學安排政府采購預算0.00萬元。具體內容見下表。
單位政府采購預算
360045定州市第六中學 |
單位:萬元 |
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政府采購項目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計量 單位 |
數(shù)量 |
單價 |
政府采購金額(當年部門預算安排資金) |
2023年 預留中 小微企 業(yè)份額 |
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項目名稱 |
預算 資金 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶核撥 |
單位 資金 |
財政撥 款結轉 |
非財政 撥款結 轉結余 |
||||||
注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關規(guī)定執(zhí)行。
注:無政府采購預算,空表列示。
七、國有資產(chǎn)信息
定州市第六中學上年末固定資產(chǎn)金額為26.448萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
360045定州市第六中學 |
截止時間:2022-12-31 |
|
項 目 |
數(shù)量 |
價值(金額單位:萬元) |
房屋及構筑物 |
0 |
0 |
通用設備 |
125 |
25.148 |
專用設備 |
0 |
0 |
圖書 |
0 |
0 |
家具用具 |
33 |
1.3 |
注:無固定資產(chǎn)占用情況,空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。